2014年收支预算总表
单位名称:深圳市光明新区新城开发建设办公室 单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预 算 数 |
项 目 |
预 算 数 |
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合计 |
财政资金 |
非税收入 |
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一、财政资金 |
566 |
一、基本支出 |
319 |
319 |
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1.基本支出 |
319 |
1.工资福利支出 |
118 |
118 |
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2.项目支出 |
247 |
2.商品和服务支出 |
201 |
201 |
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二、非税收入 |
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3.对个人和家庭补助支出 |
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三、历年结余 |
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二、项目支出 |
247 |
247 |
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1.履行职能类一般性支出 |
247 |
247 |
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2.一次性和新增项目支出 |
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收 入 总 计 |
566 |
支 出 总 计 |
566 |
566 |
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2014年三公经费控制数明细表
单位名称:深圳市光明新区新城开发建设办公室 单位:万元
项 目 名 称 |
2014年控制数 |
因公出国(出境)费用 |
20 |
公务用车运行维护费 |
51 |
公务接待费 |
2 |
合 计 |
73 |
相关政策法规/解读