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中共深圳市光明区审计局党组关于巡察整改进展情况的通报

日期:2026年 08月 27日    信息来源: 光明区审计局

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  根据区委统一部署,2025年11月20日至2026年1月20日,区委第一巡察组对光明区审计局党组进行了巡察,2026年3月19日,区委第一巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布。

  一、党组履行巡察整改主体责任情况

  区审计局党组始终把巡察整改作为重大政治任务,深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述,把抓好巡察整改作为拥护“两个确立”、做到“两个维护”的具体行动,强化政治担当,加强组织领导,深化督导检查,扎实有力推进各项整改任务落实见效。

  一是健全工作机制。第一时间召开党组专题会议,研究部署整改工作。成立局党组巡察整改工作领导小组及办公室,由党组书记任组长,其他领导班子任副组长,全面加强整改工作组织领导、统筹谋划、部署推进、督促落实,办公室抓好整改日常工作。

  二是压实整改责任。领导班子成员履行“一岗双责”,主动对照认领任务,牵头抓好分管领域、科室的整改工作,推动责任层层传导到位。研究制定巡察整改工作方案及任务分工清单,明确整改目标、具体措施、责任主体和完成时限。

  三是强化整改销号。强化日常监督,制定销号操作指引,明确销号条件与程序,对所有整改任务实行台账式管理、销号式落实。各科室申请销号的,全面评估其落实情况和整改实效;经审核可认定完成的,提请党组会议审议,通过后予以销号。坚持销号不销责,建立健全长效机制,持续抓好整改。

  四是深化成果运用。坚持把巡察整改与深入开展‌树立和践行正确政绩观学习教育相结合,与改进作风、规范管理、建设队伍紧密结合,召开2026年度巡察整改专题民主生活会,将巡察反馈问题整改情况全面纳入对照检查材料。

  党组书记、局长坚决扛起巡察整改第一责任人职责,坚持对问题整改工作亲自部署、亲自协调、亲自督办,牵头研究制定巡察整改工作方案和任务分工清单,定期主持召开局党组会议,督促班子成员履行“一岗双责”,紧盯重点问题整改落实情况,及时调度把关,落实整改责任,确保问题真改实改。

  二、巡察整改任务落实情况

  (一)全面贯彻落实上级决策部署方面

  1.积极拓展民生审计覆盖面。严格落实审计全覆盖的要求,采取“专项审计+嵌入审计”工作机制,将优抚、文体纳入本年度民生审计监督重点,在相关项目中开展检查。

  2.围绕中心大局提升审计监督效能。一是优化审计成果运用机制。已将审计成果提炼作为审计业务会讨论议题,同步建立优秀范本库供全体审计人员学习借鉴,促进提升审计成果挖掘的综合能力。二是提高审计成果质量。围绕区委、区政府“一城三区”建设及民生重点领域,科学谋划审计项目,全面揭示突出问题,深入分析根源,精准提出审计建议,建立健全审计成果报送台账,提高审计成果覆盖面和精准度。

  3.加大绩效审计监督力度。已严格按照上级审计机关关于绩效审计的工作部署,开展绩效专项审计,并结合审计项目对各类财政资金开展绩效评价。

  4.提升审计建议质量一是制定审计质量注意事项清单。印发《审计业务质量基本注意事项清单》,供各审计组对照学习。二是加强业务培训。已在全局范围组织开展审计业务能力专项培训,强调要严格落实审计报告多级审核机制及质量管控要求,确保报告要素齐全、内容完整。

  (二)审计主责主业履职方面

  5.提升大数据审计质效一是全面提升审计数据覆盖面。建立大数据分析需求台账,主动拓展其他官方数据的采集渠道。二是加强人工智能培训。已在全局范围开展3次大数据审计主题培训,讲解各类大数据工具应用及数据分析技巧等。三是推广AI智能审计工具应用。积极推进AI分析工具落地推广,安排专人编制操作指引,面向全局各业务科室开展工具宣传普及、操作推广工作。

  6.加强对全区内审工作的监督指导。一是加强全区内审工作统筹。印发年度内审指导监督计划,开展内部审计监督检查,同步建立报告核查台账,定时跟踪内审核查情况。二是加强内审培训。已分别开展3次内审指导培训,积极引导各单位参与内审协会理论研讨,报送内审理论成果。

  7.加大审计整改督促力度。一是集中督办未按时完成整改的问题。已对未按期完成整改的单位出具整改督办函,督促完成审计查出问题整改落实。二是加大整改推动力度。已分别召开2次审计整改集中督办会议,进一步压紧压实被审计单位整改主体责任,加快推动问题整改销号。

  (三)内部监督管理方面

  8.加强合同管理流程把控。对合同条款开展自查自纠,研究修订合同模板,进一步规范支付流程。

  9.锤炼工作作风。一是提升公文办理水平。已开展公文专项培训,所有文稿均已采用了多重审核方式,确保信息准确无误。二是加强固定资产管理。已对局内固定资产进行梳理,及时完善智慧财政资产系统数据,更新资产信息。

  (四)践行新时代党的组织路线方面

  10.严格落实党组议事决策规定。一是加强规章制度学习。已组织全体工作人员开展专题培训,明确会议职责边界和议事决策流程。二是加强会前统筹力度。定时发送会议议题征集通知,明确材料报送标准和截止时间,确保各科室有充分时间酝酿议题、完善材料,进一步提升党组议事决策的严肃性和科学性。

  11.提升干部队伍建设。一是积极充盈干部队伍。结合单位编制和人员配备情况,系统梳理岗位需求,及时补充人员力量。二是有序开展年度培训工作。根据单位工作实际,分析全年培训需求,制定2026年度干部教育培训计划,已通过集中学习、现场教学等方式,组织10场专题培训,干部专业素养和履职本领得到有效提升。

  (五)落实上一轮巡察要求方面

  12.严格落实审计“四权分离”制度。及时填补人员力量,并对相关人员进行分工调整,确保“四权分离”有效执行。

  三、下一步工作打算

  (一)持续强化政治引领。始终将党的政治建设摆在首位,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,做到“两个维护”,自觉守护“国家审计”金字招牌,持续深化理论学习,纵深推进全面从严治党,将政治引领贯穿审计项目全流程,确保审计工作始终沿着正确的政治方向前进。

  (二)持续巩固巡察整改成效。建立巡察整改“回头看”机制,定期复盘核查,动态跟踪问题整改情况,坚决防止问题回潮反弹。以巡察问题为导向,举一反三排查审计工作各环节制度漏洞,重点完善研究型审计、审计质量把控、廉政风险防控等机制,促进审计工作向规范化、科学化、精细化迈进,切实以高质量整改护航审计事业高质量发展。

  (三)持续深化巡察成果运用。将巡察整改作为推动审计事业发展的重要动力,把巡察整改成效与审计主责主业、队伍建设、“十五五”审计规划实施深度融合,立足经济监督定位,依法全面履行监督职责,加快推进审计工作一盘棋,做实研究型审计,加强审计与其他监督贯通,深化审计结果运用,推动重大问题线索及时移送、查办、反馈和报告。

  欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。公开期限:2026年8月27日至2026年9月17日。

  联系电话:0755-88213420;邮政信箱:光明区光明广场路区委二办区审计局报箱;邮政编码:518107;电子信箱:sjjbgs@szgm.gov.cn。


  中共深圳市光明区审计局党组    

  2026年8月27日        

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